8.х БП КУДиР УСН

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Olga22, 19 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Olga22
    Offline

    Olga22

    Регистрация:
    19 мар 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Мы используем ЕНВД+УСН. Почему в КУДиР УСН попадает реализация услуг по ЕНВД (в реализации ставим счет 90.01.2) и оплата попадает туда же. Мы оказываем услуги по стоянке, счета делаем каждый месяц от 1 числа, а реализацию услуг от последнего числа месяца. Причем в КУДиР УСН попадают только те, кто оплатил до конца текущего месяца, т.е. раньше чем сделана реализация. В чем причина подскажите пожалуйста. Может что-то исправить в настройках?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Когда оплата проходит раньше, чем реализация, она садится в доход УСН (т.к. на этот момент не понятно, к какому виду деятельности относится данная оплата - к УСН или к ЕНВД). Потом, когда делаете реализацию, программа смотрит на счет доходов (90.01.1 - УСН, 90.01.2 - ЕНВД) и если эта продажа относится к ЕНВД, она вычитает ту оплату из УСН и садит на ЕНВД.

    Поэтому смотрите движения, которые сформировал документ реализации. Из УСН сумма должна сминусоваться.
  3. TopicStarter Overlay
    Olga22
    Offline

    Olga22

    Регистрация:
    19 мар 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо большое за ответ. Все верно, у нас оплата со знаком +, а реализация с -, все потом вычитается. Но бухгалтер сказала, что этого вообще не должно быть в книге УСН. Как сделать чтобы доходы по ЕНВД туда не попадали?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Насколько знаю, никак.
    Так уж работает программа.

    В версии 7.7, вроде, слышал, что оплату можно было сразу отнести к ЕНВД. Кажется, там субсчета отдельные открывались к счетам расчетов. Может поэтому Ваша бухгалтер "по привычке" считает, что именно так и должно быть.

    В 8-ке распределение между УСН и ЕНВД производится именно в момент реализации. Я тоже думаю, что это правильно, т.к. именно продажа характеризует вид деятельности. Оплата - это просто поступление денег. И на тот момент может и не известно, к какому виду деятельности эта оплата относится.
  5. TopicStarter Overlay
    Olga22
    Offline

    Olga22

    Регистрация:
    19 мар 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо.
Похожие темы
  1. ANDRE
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.742
  2. datagoat
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    498
  3. Ramilion
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    690
  4. Nalogreshenie
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    485
Загрузка...

Поделиться этой страницей