7.7 Компенсация за использование личного авто

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Delf17, 6 июн 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    Delf17
    Offline

    Delf17 Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 сен 2008
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Зик 286 Типовая . Я ввел в "Видах расчетов" Дополнительное начисление "Компенсация за использование личного автотранспорта по норме" ( т.е. 1200 не обл НДФЛ). В помощнике указал что данный вид расчета предоставляется в денежной форме (т.е. Сумма начислений должна включаться при выплате заработной платы). Хочу задать проводку Д 26 -К 73.2 , но счета 73 я не нахожу по кредиту. Можно ли проводить через 70 счет ? Спасибо всем, кто поможет
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    1с не даст по кредиту выбрать ничего кроме 70го. Я бы использовал проводку: Дт 73.3 Кт 70
  3. Andy525
    Offline

    Andy525

    Регистрация:
    26 янв 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По моему можно использовать только 70 счет с нужной аналитикой
    например, вид начисления "автомобиль"
  4. TopicStarter Overlay
    Delf17
    Offline

    Delf17 Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 сен 2008
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо всем за советы. Решили оставить ШП Дт26-Кт70. А в ВР "Компенсация...." на закладке Налоговый учет В разделе Тип дохода для ЕСН выбрали Неявляется объектом налогообложения. Тогда в своде проводок по 26 сч ЕСН не берется,а если оставить пустышку тогда учитывается. Это если кому-то интересно. И при этом з/п считается чудьненко. Если кто-то предвидит подводные камни в будущем сообщите, пожалуйста.
  5. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Хм... Конечно не облагается ЕСН. Но выделить то надо! Иначе как быть с налоговой картокой. База общая с налогооблагаемой то теперь будет "рвать". И если ни дай Бог любой другой ВР не будет правильно расчитан (относительно ЕСН) как вы себя проверите по своду? Была подобная "засада" у клиентов при годовом за 2008г. Численность 150 человек - искали ошибку 4 дня....
  6. TopicStarter Overlay
    Delf17
    Offline

    Delf17 Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 сен 2008
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Уважаемый Бухгалтерский Угодник, Что значит "Но выделить то надо!" Разъясните, пожалуйста. Мы что-то неправильно установили?
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Выделить суммы не облагаемые есн в своде проводок. Выключть то вы выключили. Но ИТОГО в разрезе 70 и 69го в процентном соотношении не пойдут! Хорошо сейчас 1 ВР. А появится 2,3,4.... И что делать? Все ручками вычислять или оставить на самотек?
    И вообзе. Вы вычеркнули ВР не из базы для ЕСН! Для того чтобы действительно не бралось необходимо зайти в спавочнике ВР на закладку ЕСН и страховые взносы у любого представленного ВР подправить базу (достаточно у одного). Правильность внесенных изменений по ЕСН и НДФЛ всегда проверяю таким образом:

    После расчета З/П формируется отчеты:
    1)Свод по З/п
    2)Свод проводок и данных НУ
    3)Заполняем индивидуальную карточку по обязательному пенс. страх (достаточно по одному сотруднику у которого появился эксклюзивный ВР)
    4)Заполняем индивидуальную карточку по ЕСН (тот же сотрудник)
    5)Заполняем карточку 1-НДФЛ (тот же сотрудник) на всякий случай заодно проверить суммы по кодам дохода

    Во всех разрезах данные должны совпасть. Только после этого можно с уверенностью сказать что сделали правильно и неполучите кучу приключений в конце отчетного периода при сдаче отчетности.

    С таким подходом работаю со всеми клиентами. Есть организации с численностью около 1000 человек. Имеются инвалиды, льготники и прочие "вкусности". С отчетностью проблем нет.
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Выделить суммы не облагаемые есн в своде проводок. Выключть то вы выключили. Но ИТОГО в разрезе 70 и 69го в процентном соотношении не пойдут! Хорошо сейчас 1 ВР. А появится 2,3,4.... И что делать? Все ручками вычислять или оставить на самотек?
    И вообзе. Вы вычеркнули ВР не из базы для ЕСН! Для того чтобы действительно не бралось необходимо зайти в спавочнике ВР на закладку ЕСН и страховые взносы у любого представленного ВР подправить базу (достаточно у одного). Правильность внесенных изменений по ЕСН и НДФЛ всегда проверяю таким образом:

    После расчета З/П формируется отчеты:
    1)Свод по З/п
    2)Свод проводок и данных НУ
    3)Заполняем индивидуальную карточку по обязательному пенс. страх (достаточно по одному сотруднику у которого появился эксклюзивный ВР)
    4)Заполняем индивидуальную карточку по ЕСН (тот же сотрудник)
    5)Заполняем карточку 1-НДФЛ (тот же сотрудник) на всякий случай заодно проверить суммы по кодам дохода

    Во всех разрезах данные должны совпасть. Только после этого можно с уверенностью сказать что сделали правильно и неполучите кучу приключений в конце отчетного периода при сдаче отчетности.

    С таким подходом работаю со всеми клиентами. Есть организации с численностью около 1000 человек. Имеются инвалиды, льготники и прочие "вкусности". С отчетностью проблем нет.

Поделиться этой страницей