8.х БП Комиссионный товар.

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем barsuchechechek, 22 дек 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Можете плиз нарисовать цепоку движения комиссионного товара. От приемки на комиссию, продажи его до отчета перед тем кто отдал на комиссию. Вопрос - когда возникает задолжность перед комитентом. В руководстве написано что задолженность комитенту образуется только после оформления документа "Отчет комитенту о продажах товаров". Я его сделал, но там выстроились проводки только по моему агентскому вознаграждение и К004.1. А где же задолженность комитенту?
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Посмотреть вложение 6194
    из справки
    Документы отгрузки двигают товар комитента вместе с собственным.
    Отчет комитенту двигает взаиморасчеты, вот результат моего отчета
    Посмотреть вложение 6195
    И вот взаиморасчеты с комитентом
    Посмотреть вложение 6196

    В константах настраивается какой товар продаём сначала принятый на реализацию или собственный, возможно Вы просто только свой товар продали.

    Вложения:

    • 22.12.png
      22.12.png
      Размер файла:
      37,6 КБ
      Просмотров:
      337
    • 2.png
      2.png
      Размер файла:
      21,6 КБ
      Просмотров:
      345
    • 22.12.png
      22.12.png
      Размер файла:
      42 КБ
      Просмотров:
      231
  3. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Кстати, не забудьте партии восстановить перед оформлением отчета.
  4. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Отчет комитенту делает движения по регистру Взаиморасчетов. А где проводки по взаиморасчетам при этом?
  5. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    А теперь объясняйте свою фразу, она лишена смысла.
  6. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть бух. проводки, а есть движения по регистрам. Каким образом в данном документе, т.е какими проводками должна отборазиться задолжность?
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Цепочка тут такова:
    1) Оформляется поступление товара от комитента (Документ Поступление ТиУ, вид операции - покупка, комиссия). Вид договора - с комитентом! При проведении документа товар падает на забаланс. Дт 004.01.
    Посмотреть вложение 6205
    2) Товар продается покупателю (оформляется док. Реализация ТиУ. Т.к. это обычная продажа, то вид договора устанавливается - с покупателем). При проведении документа происходит следующее:
    а) списание товара с забаланса: Кт 004.01
    б) возникновение задолженности (на сумму реализации) покупателя перед вами (на 62сч), и возникновение вашей задолженности перед комитентом (на 76сч) (все это одна проводка): Дт 62.01 Кт 76.09. Почему именно так, думаю, понятно, да? Ведь вы же не свой товар продаете, а товар комитента, поэтому это не ваши деньги, а деньги комитента.
    Посмотреть вложение 6204
    3) Покупатель оплачивает товар вам (но деньги, как понятно, не ваши). Оформляете ПКО или Плат. поруч. входящее. Задолженность покупателя исчезает. Дт 50 (или 51) Кт 62.01

    4) Ну и, наконец, оформляется документ Отчет комитенту о продажах.
    Что происходит здесь:
    а) т.к. вы продали товар комитента, вам за ваш доблестный труд полагается вознаграждение (комиссионное). Т.е. комиссионная торговля для вас является видом деятельности, приносящим доход. Поэтому в бух. учете начисление комисс. вознаграждения отражается как обычная услуга (Дт 62.01 Кт 90.01). Иными словами, вы оказали комитенту услугу по продаже его товара (на Дт 62сч отразилась задолженность комитента перед вами, а на Кт 90сч - ваш доход от этой деятельности).
    б) но ведь вы не забыли, что должны комитенту его деньги, которые поступили к вам от покупателя. Т.е. вы должны перечислить деньги ему, а он должен перечислить вам комиссионное вознаграждение. Чтобы не гонять деньги туда-сюда, вы просто перечислите комитенту разницу между суммой, которую вы должны ему (которая висит на Кт 76 …см. пункт. 2б) и той суммой, которую он должен вам (висит на Дт 62… см. пункт 4а). Поэтому формируется проводка: Дт 76.09 Кт 62.01. Всё, теперь на 76сч только та сумма, что вы должны комитенту.
    Посмотреть вложение 6203
    5) Эту сумму вы ему и перечисляете: РКО или ПП исходящее (Дт 76.09 Кт 50 (51)).

    Все это я делал на Бух 1.6. На бух 2.0 с этим не сталкивался, но думаю, если различия и есть, то очень незначительные.

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      71 КБ
      Просмотров:
      189
    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      93,7 КБ
      Просмотров:
      247
    • 3.JPG
      3.JPG
      Размер файла:
      107,5 КБ
      Просмотров:
      256
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    1-й и 3-й рисунки надо местами поменять. Попутал :(
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    ЫЫЫЫ, я читать разучился, думал УТ :angry:

Поделиться этой страницей