Когда нужно создавать СФ на авансы полученные?

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем вертер, 22 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    вертер
    Offline

    вертер Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 дек 2010
    Сообщения:
    159
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Каким месяцем в квартале должны формироваться СФ выданные в Книге продаж на незачтенные авансы в течении квартала, если в учетной политике в разделе НДС выставлено "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода"? 1с 8.2 Бухгалтерия 2.0.30.8
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Налоговый период - это один год. соответственно, если аванс был и в течении года не будет выполнен, то зачет будет в конце года. Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 марта 2009 г. N 10022/08

  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Не соглашусь :)
    Вот у меня есть клиент, у которого налоговый период - квартал. Авансы они зачитывают именно так (а не в конце года).
    А вообще - стандартный налоговый период - это месяц.
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Тоже не соглашусь.
    Налоговый период всегда определяется годовой периодичностью и в течении периода все налоговые отчеты сдаются нарастающим итогом в пределах года, по крайней мере для меня, хотя это может быть и месяц и квартал, но в программе на сколько помню это был год. А вообще надо бы посмотреть в программе... В любом случае авансы будут зачтены последней датой налогового периода при формировании обработкой "Регистрация счетов - фактур на аванс" при условии что они не зачтены до окончания налогового периода.
    Разумеется это возможно указав на вкладке НДС учетной политики порядок регистрации фактур "В течении квартала", если нужен месяц "В течении месяца"
    По данным Viki со ссылкой на НК РФ
  5. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Дык это устанавливается в настрйоках, что считать налоговым периодом (именно в той трактовке, как это описано в настрйоках).
    По умолчанию - это месяц, как ты и написал :)

    По поводу декабры - это, фактически, все тоже самое (и квартал, и месяц, и год закончаться 31-ого числа) :)

Поделиться этой страницей