7.7 Как зачесть НДС с полученного аванса к вычету в 1С 7.7 Подрядчик строительства?

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Aquamarina, 20 окт 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Aquamarina
    Offline

    Aquamarina

    Регистрация:
    20 окт 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У нас - 1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) конфигурация 1С:Подрядчик Строительства 1.4 (7.70.1478). В 1 квартале получен аванс от Заказчика. Был сделан счет-фактура на аванс. Заплатили НДС с полученного аванса. Во 2 квартале закрыли работы - сделан счет-фактура на полную сумму. В книге продаж за 2 квартал НДС с полученного аванса к вычету почему-то не учитывается.
    Когда проводила КС-3, программа написала,что учтен полученный аванс. В счет-фактуре и в записи книги продаж нигде нет галочки "зачесть НДС с аванса" (как было когда-то).
    В интернете нашла такой ответ:
    "Надо ввести на основании счета-фактуры на полученный аванс запись книги продаж на то число, когда закрыта работа, и выдан счет-фактура на всю сумму работ. В записи книги продаж пометить, что она "сторнирующая".
    Но тогда в декларации по НДС стронирующая сумма попадает в разделе 3 в строку 030 с "-". Когда надо бы поставить ндс с полученного аванса к вычету в строке 200.
    Так как же правильно?! Может кто подсказать? Заранее благодарна. Марина
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    У вас скорее всего не стоит автоформирование книги покупок/продаж в договоре

Поделиться этой страницей