8.х БП как включить НДС в стоимость импортируемых товаров если предприятие на УСНО

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем astanina, 17 май 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    astanina
    Offline

    astanina

    Регистрация:
    17 май 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    Помогите, пожалуйста, разобраться с тем как включить НДС, уплаченный на таможне, в стоимость импортируемого товара в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.165) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1). Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (доходы) и сумму уплаченного на таможне НДС должно включить в стоимость товара. Документ поступление товаров и услуг сформирован, ГТД по импорту тоже. Сумма таможенных сборов и платежей после проведения распределилась на стоимость товаров, а вот НДС отражается отдельной строкой на 41.01. Что нужно сделать чтобы включить НДС в стоимость товаров?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.957
    Симпатии:
    154
    Баллы:
    104
    У Вас НДС сел же на 41сч на поступивший товар. Это и означает, что он включен в его стоимость.

    Как это отдельной строкой??? Покажите скрин, если не трудно...
  3. TopicStarter Overlay
    astanina
    Offline

    astanina

    Регистрация:
    17 май 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1

    Вложения:

  4. TopicStarter Overlay
    astanina
    Offline

    astanina

    Регистрация:
    17 май 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    спасибо что ответили, скан прикрепила. При формировании себестоимости все доп.расходы которые должны были были сформировать себестоимость нормально отразились. Включились в себестоимость и таможенный сбор и таможенная пошлина, а вот НДС либо на 19 отражается либо на 41 отдельной строкой.
    Помогите, плиз. Первый раз у меня так, что не могу разобраться.
  5. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А не пробовали просто по кнопке "цены и валюта" поставить галочку Включать НДС в Стоимость?
  6. TopicStarter Overlay
    astanina
    Offline

    astanina

    Регистрация:
    17 май 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    пробовала. только она почему то неактивная. скрин прилагается.

    Вложения:

    • НДС.JPG
      НДС.JPG
      Размер файла:
      183 КБ
      Просмотров:
      237
  7. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.276
    Симпатии:
    839
    Баллы:
    204
    потому что при УСНО - нет выделения НДС из суммы :)
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.957
    Симпатии:
    154
    Баллы:
    104
    На скрине не видно, что что НДС сел на 19 или отдельной строкой на 41.
    Я хотел скрин проводок документа поступления или доп. расходов., где всё это происходит.

    Допустим НДС садится на 41 счет отдельной строкой. Что Вас в этом смущает???
    НДС - это отдельный вид расходов УСН, связанный с поступившим товаром. Главное, чтобы он сел на 41, а не на 19 счет. А отдельной ли он строкой или не отдельной по-моему не важно...:)
  9. TopicStarter Overlay
    astanina
    Offline

    astanina

    Регистрация:
    17 май 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    Если организация применяет специальный налоговый режим (ЕСХН, УСН, ЕНВД) , то такая организация признается плательщиком "ввозного" НДС (п. 3 ст. 346.1, п. п. 2, 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, п. 3 ст. 145, абз. 2 п. 1 ст. 145.1 НК РФ). Но, несмотря на это, принять к вычету сумму уплаченного при ввозе НДС она не вправе (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 170 НК РФ). Эту сумму придется учесть в стоимости ввезенных товаров или в расходах, учитываемых при налогообложении. Вся проблема в том что НДС у меня не включается в стоимость купленных товаров а отражается в полной сумме либо на 19 счете либо как отдельная позиция на 41 счете (в зависимости от того какой счет указывается в документе "ГТД по импорту") и соответственно при продаже товаров не списывается а так и остается на 41 в полной сумме. Налоговый учет этого НДС меня не интересует - наша организация платит с доходов. Мне нужно включить его в себестоимость товаров в бухучете.
    В скринах НДС в "ГТД по импорту", журнал проводок по этой операции, журнал операций, и опять счет 41 - самая последняя строка без названия - на дебете 48164,30 - это и есть НДС который в стоимость товара не включился и при реализации этих товаров не списывается никак а просто висит на дебете.
    Посмотреть вложение 7389 Посмотреть вложение 7390 Посмотреть вложение 7391 Посмотреть вложение 7391

    Вложения:

    ocul нравится это.
  10. ocul
    Offline

    ocul

    Регистрация:
    1 мар 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! У меня такая же ситуация, помогите найти верное решение этого вопросы.Вторые сутки уже сижу
  11. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    66
    Баллы:
    54
    Верное решение - по какому вопросу?

    Неуж-то вы его решаете на конфигурации 6-летней давности, с тех пор законодательство по этим вопросам менялось несколько деятков раз

    Заведите свой вопрос и озвучьте там
    полное наименование вашей конфигурации и её полную версию - 4 цифры, разделенные 3мя точками
  12. ocul
    Offline

    ocul

    Регистрация:
    1 мар 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Помогите, пожалуйста, разобраться с тем как включить НДС, уплаченный на таможне, в стоимость импортируемого товара в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1776) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.2). Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (доходы) и сумму уплаченного на таможне НДС должно включить в стоимость товара. Документ поступление товаров и услуг сформирован, ГТД по импорту тоже. Сумма таможенных сборов и платежей после проведения распределилась на стоимость товаров, а вот НДС отражается отдельной строкой на 41.01. Что нужно сделать чтобы включить НДС в стоимость товаров?
  13. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    66
    Баллы:
    54
    На закладке "Цены и валюта" ПТиУ включали флажки
    - "Сумма вкл. НДС"?
    - "Проводки:" "НДС влючать в стоимость"?

    В УП орг-ции на закладке НДС включена опция "Ведется раздельный учет НДС"?
  14. ocul
    Offline

    ocul

    Регистрация:
    1 мар 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В ПТиУ товар приходуется в валюте в закладке "Цены и валюта" галочки поставила. Следом идет ГТД по импорту в закладке "цены и валюта" не активны таможенный сбор и пошлина падают в стоимость товара , а НДС нет. при реформации баланса сумма ндс дебетовая.
    Пользователь astanina описывала данную ситуацию выше, можно посмотреть ее скрины, у меня все точно так же
    Если вручную ввожу ДТ 41.01 Кт 19.05 сумма НДс, то после перепроведения документов у меня увеличевается сумма по Дт счета 41.01. а конечное сальдо по ДТ сч 41.01 сумма НДС.хотя на складе совсем нет товара
    --- Объединение сообщений, 1 мар 2017 ---
    В УП организации закладки НДС совсем нет
  15. ocul
    Offline

    ocul

    Регистрация:
    1 мар 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    можно и мои скрины посмотреть

    Вложения:

  16. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    66
    Баллы:
    54
    Непонятно - зачем что-то выдумывать?

    На сайте ИТС есть пошаговая инструкция:
    Главная - Бухгалтерский и налоговый учет - Учет при применении УСН: - Расходы на покупку товаров по внешнеэкономическому контракту - закладка "БП 2.0"

    Непохоже, что вы по ней делали.
    В частности там написано:
    Т.е. НДС не включается в стоимость, а включается в состав расходов

    В частности, далее идёт статья-справка "Расходы на уплату таможенных пошлин при покупке товаров по внешнеэкономическому контракту"

    А если перейти на БП 3.0, то там вообще:

    УСН - Таможенные платежи.gif
    Последнее редактирование: 1 мар 2017
  17. ocul
    Offline

    ocul

    Регистрация:
    1 мар 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо! Но , Вы забываете, что у меня УСН 6% (доходы) в какие расходы я должна их списать. При доходах НДС учитывается в стоимости товара, как пошлина и сбор. А при Д-Р списывается в расходы , при этом уменьшая расходы
    Вся проблема в том что НДС у меня не включается в стоимость купленных товаров а отражается в полной сумме либо на 19 счете либо как отдельная позиция на 41 счете (в зависимости от того какой счет указывается в документе "ГТД по импорту") и соответственно при продаже товаров не списывается а так и остается на 41 в полной сумме. Налоговый учет этого НДС меня не интересует - наша организация платит с доходов. Мне нужно включить его в себестоимость товаров в бухучете.
  18. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    66
    Баллы:
    54
    Переходите на БП 3.0

    Добавлю:
    БП 2.0 находится на ограниченной поддержке и там многое уже нельзя даже в актуальных релизах.

    Забесплатно такой специфический сложный случай никто у себя не будет настраивать и крутить.
    Тем более, это, кажется, уже не раз обсуждалось.
    Наиболее релевантно, ИМО:
    http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=259401
    Последнее редактирование: 3 мар 2017
Похожие темы
  1. new1
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    547
  2. Ольг@
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    880
  3. otnadin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    740
  4. igag
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    563
  5. leonid616
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    616
Загрузка...

Поделиться этой страницей