7.7 Как правильно разнести поступление на л/с ГРАНТ бух. бюджет 7.7

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Uragan, 3 ноя 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Получили грант. Разношу как поступление на л/с.
    КБК дебета беру доходный (Грант), а кредита основной (расходный). Это правильно?

    Может кто сталкивался? Не уверен в КБК и счетах... Где, что ставить

    Заранее спасибо!
  2. GlebHappy
    Offline

    GlebHappy Опытный в 1С

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ураган, озвучьте проводки получившегося поступления, потому как случай нетривиальный.
  3. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сейчас так:
    Дебет
    Код вида деятельности 2
    Код синт и аналит учете 201.01.2 забаланс 17
    Плательщик: Деп. обр внебюджет
    КБК операции: я внес кбк 011303020020000
    КЭК операции: 180
    Сумма: 65000
    (Дт) КБК: 01101050201000000 (КИВФ)
    (ДТ) КОСГУ: 510
    (ДТ) субконто 1: Детский дом внебюджет
    Счет кредита: 302.22.2
    (Кт) КБК: 01107024249900001
    (КТ) КОСГУ: 730
    (КТ) Субконто: Деп. обр. внебюджет.
  4. GlebHappy
    Offline

    GlebHappy Опытный в 1С

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Так, теперь по пунктам:
    1) Гранты - это не внебюджет (доход от предпринимательской деятельности), это целевые средства, предназначенные на определенные цели и их по своему усмотрению бесконтрольно Вы расходовать не сможете, соответственно, тут идет поступление не по двойке, а по тройке. Соответственно, счетом дебета будет 201.01.3

    2) Счет 302.22.2 (приобретение материалов) тут использоваться не может. Это было правомерно, если бы поступление было, допустим, возвратом средств от поставщика, первоначально перечисленных ему в счет оплаты за приобретение материальных запасов.

    3) Касательно счета кредита - здесь будет один из трех вариантов, точно нужно уточнить в бухгалтерии Вашего РБС: либо 205.05.3, либо 205.10.3, либо 304.04.3; в зависимости от источника гранта.
  5. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    КБК значит нормально расставаленны?
    1)201.01.3 (у меня даже и нет(), как добавить даже и не знаю (только 1 и 2)
    3) 304 счета нет в поступлении в кредите.

Поделиться этой страницей