Исправление ошибок, связанных с НДС.

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Niko11, 21 ноя 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Niko11
    Offline

    Niko11

    Регистрация:
    30 янв 2009
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем привет.

    Вопрос следующий:

    Допустим сделали книгу продаж(покупок) за 3-й квартал и сдали декларацию по НДС.
    В следующем квартале обнаружили ошибку, допустим забыли внести счет фактуру выданную(полученную).
    Нужно сформировать дополнительный лист к книге продаж(покупок) и сдать уточненную декларацию по НДС.

    Эти исправления нужно делать в 3-м квартале или текущей датой?

    У меня бухгалтерия 7.7 и соответственно, если делаю исправление в "формировании записей книги продаж(покупок)"
    за 3-й квартал, т. е. добавляю туда строки с галочкой "доп. лист" и датой доп. листа. и далее делаю уточненную декларацию, то все получается, декларация заполняется правильно.
    Если эти исправления делаю в формировании за 4-квартал, то в декларацию они не попадают.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Для исправления в 4м квартале нужно делать ЗапиСЬкнигиПрод

Поделиться этой страницей