Инвентаризация vs. "Ввод остатков" в середине БУ? Различия?

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем nsk1C, 14 фев 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.039
    Симпатии:
    93
    Баллы:
    54
    Валом пошли заказы на восстановление бухгалтерского учета в КА 1.1, БП 3.0, БГУ 2.0, "Учет в упрвляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК"

    И во всех в середине учета - вводы начальных остатков. Иногда по несколько, как на 31 декабря, так и в середине года по несколько раз.
    Вместо, как я бы делал, инвентаризации - в БП документами "Пересчет товаров" и "Акт инвентаризации расчетов" , как я бы делал.

    Т.е., типа весь 2015 год документы-документы, движения-движения, а на 31.12.2015 - ввод начальных остатков, причём зачастую со вводом отрицательных цифр и без баланса (Кт не равен Дт) по вспомогательному счету 000.

    Ну, и встаёт вопрос. Может так - вводом начальных остатков (без свёртки за предыдущее время) вместо инвентаризации - тоже можно выравнивать остатки в середине временного интервала ведения учёта?
    Т.е. надо переделывать (и доказывать, что так не надо) или и так, и так можно?
    Надо подстраиваться?
    Последнее редактирование: 14 фев 2017

Поделиться этой страницей