8.х БП Формирование записей книги продаж 1 кв. 2012

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Saransk13, 16 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В формировании записей книги продаж пропали все закладки (По реализации/С авансов/Начислен к уплате/Восстановление по другим операциям), за исключением /Восстановление по авансам/. Кто-нибудь уже пробовал сформировывать книгу продаж за 1 кв. Есть такая проблема???Ну сколько уже можно терпеть эти обновления????????
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Наоборот все упростили.))) Просто формируйте книгу продаж и все. Данные все уже есть. Записи книги продаж теперь формируются непосредственно документами реализации. Т.е. документ "Формирование записей книги продаж" не нужен.
  3. Максим
    Offline

    Максим Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 фев 2008
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    Вот именно это беспредел! Садитесь и пишите все сами, и не обновляйтесь,и не на кого тогда будет пенять.
  4. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вы конечно меня извините. Но я занимаюсь своей работой, и ко мне претензий нет, всю работу выполняю. И если я буду садиться и писать все сама, для чего нужны вы тогда? Я понимаю, что мелкие недочеты бывают всегда и у всех. Но не так, чтобы по 2-3 дня сидеть и искать свою ошибку, а в итоге оказывается, что это ошибка конфигурации. И ладно, когда сроки не поджимают.
    P.S. Надеюсь следующие ответы будут по теме.
  5. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Т.е. получается, что редактировать ее практически невозможно? Просто по авансам иногда приходится что-то убирать, ну и в принципе периодически нам приходится изменять что-то вручную. Работаем с Белоруссией (0% ставка), часто возникают ситуации, когда программа берет не тот приход (например при восстановлении НДС), который нам нужен в связи с тем, что документов в программе нет (из-за перехода с 7 на 8). Вот поэтому ручная редакция нам ой как нужна
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, с ручными изменениями записей, по всей видимости, стало сложнее.
  7. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Книга продаж не идет с декларацией по НДС и как теперь узнать узнать за счет чего, если не видно в расшифровке откуда и какая сумма????????
  8. polik
    Offline

    polik

    Регистрация:
    23 мар 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну сколько уже можно терпеть эти обновления????????

    Просто кошмар какой-то(( А кому надо формировать 2 книги продаж??? По своему НДС и агентскому? Если нет возможности откорректировать...то как, простите?
  9. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Есть какие-то идеи?????
  10. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    [off]А как вы раньше узнавали?..[/off] :unsure:
    Не идет в какую сторону? Попробуйте проанализировать суммы в книге продаж, сумму в декларации, сумму по счетам 90.03, 76.АВ.. Вы же бухгалтер, вы должны уметь КРЫЖИТЬ :) А когда найдете, где проблема, будет проще ее решить.
    Можно попробовать перепровести все реализации... Можно посмотреть в настройках параметров учета, с какой даты у вас применяется новое положение, и попробовать сделать документ "Формирование записей книги продаж" последним днем, когда оно еще не применялось (т.е. 23-им января, если в настройках стоит 24 января). Тогда и вкладки в документе все будут и возможно даже заполнится она чем-то..
  11. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все перепроводили, "открыжить" 700 позиций как-то не хочется вручную. А если они все пойдут? В декларации просто стоит другая сумма, откуда взятая непонятно.
  12. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    УРА!!!! Разница нашлась! Был возврат поставщику, из-за этого расходится сумма выручки. Тему можно закрыть.
  13. milov.av
    Offline

    milov.av

    Регистрация:
    23 июл 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Приветствую, Уважаемые!
    Что промежуточно-подготовительный документ "Формирование записей книги продаж" сделали невидимым с 01.01.2012(эта проверка происходит при открытии формы), увидел после обновления и поправил. Скрываем не с 01.01.2012, а с даты нашего начала ведения НДС по новой("древней") схеме, т.е. по константе или вообще убрать это условие и оставить видимым всегда!
    Получается, что Декларация НДС формируется по проводкам(записям бухгалтерского регистр Хозрасчетный), а отчет "Книга продаж по постановлению №1137" по "вспомогательному" регистру накопления "НДС Продажи"(в конфигураторе НДСЗаписиКнигиПродаж). Если в первичных документах: Реализация, Возврат, ОтчетКомитенту и т.п. провелись правильно(синхронно в оба регистра), то расхождения по анализу счета 68.02(НДС) и книге продаж не будет, а значит и с декларацией. Счет-фактура выданный делает запись только в регистр "Журнал счетов-фактур" для последующего формирования реестра сч-ф на печать.

    Есть более простой, но методически неправильный(с точки зрения 1С) вариант формирования отчета Книги продаж - только по проводкам, тогда расхождений не будет в принципе!(подсмотрел такое решение для 1с7.7 http://infostart.ru/public/64550/)
    Т.е. не надо сводить регистры проводок и НДС: делать массовое перепроведение квартала, поиск ручных операций без отражения НДС или движений, скорректированных вручную(находил документ, где в проводке 68.02 стояла одна сумма, а в регистре "НДС Продажи" другая!) Но не известно, как сегодняшняя радость при быстром и всегда верном закрытии квартала повлияет на ведение общего учета в дальшейшем.
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7 c доработками)
  14. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    milov.av,
    Правильно ли я понимаю, теперь не нужно формировать регламентные документы НДС вообще? И как быть с Распределением НДС по косвенным расходам? Как я вижу, у меня документ поступление формирует приход по регистру НДС по косв. расходам. Тогда зачем нужен регламентный документ?
  15. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Была аналогичная проблема. Решается следующим образом.

    1. По косвенным расходам обязательно регистрировать на основании документов покупки счет-фактуру полученную отдельным документом. (Мы пытались регистрировать счет-фактуру в соответствующей вкладке документа покупки, но при расширенном учете НДС получается не айс.)
    2. В счет-фактуре полученной снимать галочку по зачету НДС.
    3. Заполнить и распределить косвенные расходы.
    4. Сформировать и провести записи в книгу покупок с обычным и нулевым НДС. Если нулевой НДС не заполняется, то заполнить вручную.

    По прямым расходам аналогично:
    5. снять галочку, при этом не забыть часть полученных ТМЦ применяющихся в НДС 0% провести отдельно с НДС 19.07.
    6. добавить соответствующие проводки в книги покупок.
    7. По ТМЦ полученным в предыдущих периодах следует сперва восстановить предъявленный НДС.

    Более или менее адекватно, хотя и с пробелами процесс описан в кнниге С.А.Харитонов, О.В.Шерст "Учет расчетов по НДС".
    Кое-что устарело, но многое по-прежнему актуально. Вроде бы авторы готовят второе издание.

    Да, кстати регламентные документы формировать следует и счет-фактуры на аванс тоже.
  16. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Слышал версию о том, что достаточно вести регл. документ: "Формирование книги покупок". Книга продаж в этом году вообще показывает какой-то неадекват. Сейчас проверяю две книги продаж, одну со сформированным доком "Распределение НДС косвенных", в другом случае без проведения регламентных документов, только одной первичкой.
  17. almas
    Offline

    almas

    Регистрация:
    9 авг 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Жесткач после обновления полный, сам программер, как обновились - бухи плачут.
    часть записей работает по старому алгоритму, часть по новому. хоть с начала года сиди и доки перепроводи....

Поделиться этой страницей