8.х ЗУП Другая проводка Отражения ЗП в регл. учете для некоторых сотрудников

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Lo1jke, 9 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, коллеги!

    Возник вопрос, не могу понять как лучше его решить.

    Передо мной поставлена задача отражать все расчеты по некоторым сотрудникам (ЗП + Соц.) на другом счете

    Т.е. вместо проводок Д20.01 К70 и Д20.01 К6*.** должны быть другие

    Вопрос, как это сделать для сотрудника?

    Я полагаю следует ввести новое основное начисление, в закладке БухУчет которого следует указать другой способ отражения.


    UP
    Попробовал, все равно учитывается проводка, указанная в подразделении сотрудника.
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Попробуйте воспользоваться документом "Учет основного заработка работника организации". Там задаете нужный вам на сотрудника способ отражения, при формировании проводок все должно взяться.
  3. TopicStarter Overlay
    Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо большое!
    А данный документ как-то реализует изменения для проводок по Страховым взносам?

    Все, вижу, спасибо!:)))

    Еще бы мой селекционный счет закрылся при закрытии месяца.
  4. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Счета 23,25,26 не устраивают? Обязательно нужен спесифисеский?
  5. TopicStarter Overlay
    Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У меня нет сил спорить с главбухом:)
    Зачем-то вместо номенклатурных групп, нужно указать нематериальные активы. Начинаю спрашивать - зачем? Либо невнятная речь "не о чем", либо "я не понимаю что она буробит!":)
    Все работает, только теперь надо понять как в бухгалтерии закрыть этот счет при закрытии месяца.

Поделиться этой страницей