7.7 Бух 7.7 релиз 507. Авансовые полученные СФ и декларация по НДС раздел 3

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем prog, 1 июл 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    prog
    Offline

    prog

    Регистрация:
    26 ноя 2007
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем привет.

    Меня тут терзает бухгалтер следующим вопросом.
    В базу введен документ Строка выписки банка расход и на его основании введен документ СФ полученный на аванс (предоплата за будущие поставки). Все эти два документа введены 26.03.2009. Она утверждает, что эта сумма должна попасть в регламентированную отчетность "Декларация по НДС Раздел 3 строка 300".

    Так ли это? Анализ в отладчике показывает, что нет.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Все это - первый квартал. И в конце квартал все должно захлопываться. Пусть бух налоговый кодекс перечитает (именно по с/ф) на аванс

Поделиться этой страницей