8.х БП амортизация ОС не попадает в КУДиР

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Алена22, 29 май 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Добрый день!

    Помогите разобраться. Не могу понять почему при формировании КУДиР в нее не попадает амортизация, месяц закрывается. Организация с этого года находится на УСН доходы-расходы. Имущество приобреталось до перехода на УСН. Почитала обсуждения на форумах, амортизации при УСН признаются расходы на приобретение ОС, это если оно приобреталось в момент применения УСН, и равными долями списывается в конце каждого квартала, а вот если до перехода приобреталось не пойму должны затраты отражаться или и ложны ли попадать в книгу, т.к. где-то видела что амортизация отражаться будет только в бухг. учете?
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Проверьте. Каждый квартал в закрытии месяца должна появиться операция расчета Износа основных средств, именно этой операцией должна определяться сумма расходов по ОС
  3. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При закрытии месяца "Амортизация и износ ОС" проводятся, а вот проводок почему-то нет. Более того у операция в закрытии месяца "Амортизация и износ ОС" есть в каждом месяце
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Тогда скрин закрытия месяца чтобы видеть операции и скрин записей операций
    1. Амортизация и износ
    2. Признание расходов на преобритение УСН
  5. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Что-то не пойму что надо? Закрытие месяца понятно и амортизация, а последнее?
  6. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все поняла о чем Вы, скрин закрытия месяца и амортизации приложила, а вот признания расходов вообще нет в закрытии месяца

    Вложения:

  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Вам нужно было создать новую базу, перенести документы уже сделанные в этом периоде пока не проводя их, и ввести остатки УСН. У Вас проблему будут не только с ОС, но и с материалами и товарами приобретенными до перехода на УСН. Иначе не как.
  8. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я сразу не отметила, подумала может не из-за этого, дело в том что мы раньше работали в 7, а с этого года перешли на 8.2
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Проблема в самой смене налогообложения. Я так понимаю что у Вас организация перешла на УСН. Вы остатки переносили уже с УСН конфигурации или с ОСНО? Когда был переход на УСН и на какую дату был перенос?
  10. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не совсем, мы с этого года на 8.2 перешли и применяем УСН, значит остатки должны были переноситься с УСН, но есть пару объектов которые приобретались до УСН и они до сих пор списываются. Дата перехода на УСН 01.01.2003, а перенос на 31.12.2012
  11. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Значит Вам нужно заново ввести остатки этого ОС на учетной политике УСН, пересчитать стоимость тогда программа с ОС начнет правильно работать. Это вечная проблема, пока в БП переход каким-либо разумным способом не реализован.
  12. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А напишите. пожалуйста, по подробнее как это сделать?
  13. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Остаток регистрируется документом Ввод начальных остатков
  14. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Т.е. мне надо в первоначальном вводе остатков удалить ОС по которым не начисляется амортизация и документом Ввод нач остатков еще раз их ввести?
  15. TopicStarter Overlay
    Алена22
    Offline

    Алена22

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По ОС внесла еще остаток Вводом нач остатков, проводки появились по начислению, а в конигу все-равно ничео не попадает
  16. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    На момент ввода остатка организация уже на УСН или нет?
Похожие темы
  1. Barzometr
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    810
  2. NOOM
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4.487
  3. TODD22
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.369
  4. TODD22
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    7.983
  5. Na80ta
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    951
Загрузка...

Поделиться этой страницей