8.х БП 20 счет услуги

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем feniks, 4 май 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Мы перешли на 8 не так давно. Возникла одна сложность. Организация оказывает услуги заказчику по ремонту и тех.обслуживанию станков. Но эти услуги мы делаем не сами, а наш поставщик. Как это правильно оформить, чтобы все 20 счет правильно списывался. когда я оказание услуг делал через реализацию услуг, а поступление услуг через поступление, то 20 счет при закрытии месяца полностью списывался на корректировку.
  2. Elrod
    Offline

    Elrod

    Регистрация:
    12 апр 2014
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    а сейчас как списывается?
  3. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    вся сумма в корректировку
  4. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Не совсем понятно как вы так оформляете услуги. Если по факту их оказывает ваш поставщик... какие у вас тогда возникают затраты?
    Я так думаю вы это должны отражать по агентской схеме. То есть вы выступаете агентом по закупке услуг для вашего заказчика.
  5. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не совсем так.
    Есть договор с покупателем. Например что мы ему делаем ремонт на 100 рублей. Есть договор с поставщиком, что он НАМ делает ремонт этого же станка на 80 рублей. В договоре с покупателем поставщик никак не фигурирует
  6. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Тогда при чём здесь корректировки? Что вы корректируете?
    Документом "Реализация товаров и услуг" продали услугу по ремонту станка.
    Документом "Поступление товаров и услуг" отразили поступление услуги на 20 счёт по ремонту станка. Если всё настроено правильно то без проблем закрывается.
  7. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    может я скриншот выложу? реализации, поступления учетной политики и закрытия месяца. вот не могу найти ошибку.
    А мне сказали, что реализацию нужно проводить через оказание производ.услуг так как это основное производство.
  8. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Ну можете и через "Оказание производственных услуг" провести. И даже наверное правильнее будет через него сделать.

    Если 20 счёт не закрывается то может быть только 2 причины. Первая отсутствие базы распределения(например стоит "выручка", а её не было в этом месяце), либо разрыв аналитики. Когда списали на затраты по одной номенклатурной группе. А выпуск произвели по другой номенклатурной группе.
  9. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  10. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    выложите ОСВ по 20 счёту. А не карточку счета.
  11. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  12. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Ну и ? В чём проблема?
    --- Объединение сообщений, 7 май 2015 ---
    20 счёт списан если судить по вашему скрину. Сальдо на конец периода нет.
  13. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    проблема то в том, что он 20 списывает, но полностью на корректировку. а должен списывать саму номенклатуру.!!
  14. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Во первых что значит "на полностью корректировку" и кто вам сказал что он должен списывать "саму номенклатуру" ? Что это значит?
    Во вторых списывать сам "Номенклатуру" откуда?
  15. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Давайте сначала. Если мы купили товар за 100 рублей, потом продали его за 120 руб, то в реализации у меня будет списание товара А на сумму 100 руб. С проводками 90.2 41.
    С услугами которые являются основным производством я понимаю должно произойти так же.то есть я заказал у поставщика услугу, потом эту же услугу реализовал, то при реализации, а точнее при закрытии месяца у меня 20 счет в разрезе этой услуги должен списаться? А не списать все в какую-то корректировку.
  16. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    То что вы списали в производство на 20 счёт. Это уже не "Номенклатура" а затрата!
    В производстве нет "номенклатурного" учета. Как только передали на 20ку( то есть в незавершёнку(НЗП)) всё... с этого момента у вас есть только сумма и количество по статье затрат. Нет там уже никакой номенклатуры.
    В 1С незавершёнка не закрывается даже по статье затрат. То есть незавершёнка закрывается по Номенклатурным группам(то что вы называете корректировкой, на самом деле называется "аналитикой"). А не по статьям затрат.
    Исходя из ваших скринов программа всё закрыла правильно.
  17. TopicStarter Overlay
    feniks
    Offline

    feniks

    Регистрация:
    4 май 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    но почему корректировка? при чем тут вообще корректировка?
    и почему незавершенка если у меня все день в день
    корректировкой это называю не я а регламентная операция закрытия 20 счета
  18. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Корректировка это скорее всего означает что был пересчёт списанных партий. В течение периода у вас списание идёт по "средней скользящей", а в конце периода программа всё ещё раз пересчитывает по "средне взвешанной".

    Потому что всё что находится на 20 счёте до закрытия месяца(до процедуры расчёта себестоимости) называется "незавершённое производство".

    Почитайте книгу "Учёт производственных операций" при желании я думаю найдёте в интернете или можете купить там где покупали 1С.

    У вас всё правильно закрывается.

Поделиться этой страницей