8.х УПП 20 релиз УПП

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем dmb2006, 9 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Здравствуйте. Знаю, что это смешно, но есть база УПП на 19-м релизе, и ее срочно нужно обновить.
    Читаю в руководстве по переходу:
    "Если выявлены расхождения расхождения, то их следует устранить"

    КАК?? Очень прошу, коллеги, помогите в этом вопросе. Голова пухнет. Привожу пример скрин-шота. Такие инструкции это атас. "Если у вас не работает, то почините".
    Подскажите и научите, люди добрые. Крик души просто...

    Вложения:

    • 12.jpg
      12.jpg
      Размер файла:
      111,2 КБ
      Просмотров:
      47
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Варианта 3.
    1. перезапустит препроведение документов и посмотреть что будет
    2. Там же датф и регистры указаны, можно поискать ошибки что не так.
    3. Поправить все корректировками....
  3. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Можно уточнить по пунктам?
    1. Что даст перепроведение документов?

    2. Это не даты, это я так образал скрин и вы видите окончания наименования договоров

    3. Брать документ "Корректировка записей регистров" и туда вносить суммы на нужные регистры, так?
  4. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Непонятны так же первые два столбца. "По счетам учета" и "По регистрам расчета". Ну и соответственно "Расхождение" между ними. Какие именно регистры нужно править?
    Если вот пример: По счетам учета 500, по регистрам расчет 0, Расхождение 500.
    Какие регистры в таком случае надо править?
  5. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    И вобще. "Регистр расчета" это ли не регистр для отражения зарплат и т.п.??
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Смотрите у Вас тамвсе расходжения за 2009 год. Вот зачем они Вам нужны. Обновляете базу. Ьерете оборотки которые были у Вас на 31.12.09 или 01.01.10 и сверяете так или нет. если что корректируете и все. И считайте что часть отстков вам удалось перенести, а часть ручками добавили (это то что исправили)
  7. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Немного не так. То просто договоры за 2009й.
    2009 год закрыли и сдали. в 2010м уже нахренячили новых документов.
    Я что попробовал сделать: свернул базу на 31.12.2009 и обновил
    Сальдо сошлось. Иначе было б и странно. Но теперь проблемы с новыми документами. Например при закрытии авансов программа не видит остатков.
    Потому и вернулся к долбаной инструкции

    Экстренное сообщение
    Только что сделал следующее: Документом "Корректировка записей регистров" по одному контрагенту сделал запись: Расход суммы на регистр "Расчеты по реализации (бух учет)"
    И по этому контрагенту ВСЁ СТАЛО РОВНО!!
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну я сказал что можно и корректировкой только осторожно..
  9. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А какие регистры править? Только "Расчеты по реализации (бух учет)"?
    Они ж молодцы, не написали конкретно.

    Или "Регистры НДС" это какие? Все что ли? Как догадываться-то??
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Вот так с ходу не скажу. Но скорее всего НДС то же
  11. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А вот ситуация.
    Реализация делает проводку с 62м счетом. В отчете сказано, что по счетам учета 0. Я делаю проводку в "Корректировке" и отчет начинает видеть эту сумму, только ведь и оборот увеличился.
    Как быть?
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    c 62 не очень силен. подождем BabySG придет поможет. Главное не падать духом где попало.
  13. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Кажется, начинает получаться.
    Есть много косяков из-за "регистрации" оплаты Ручной бухСправкой.
    Я так понял, что зарегистрировав оплату справкой, не тронули регистры, которые двигаются если нормальным человеческим способом зарегить ПКО или выписку
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    ДА бух спарвка двигае только "проводки", регисттры накопления же Корректировка записей. вот только надо знать кикие именно, и ничего не упустить.
  15. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    И всё-таки взываю о помощи.
    Постараюсь подробно описать ситуацию.
    2009-й год закрыт и сдан. Релиз УПП еще 19й.
    В инструкции по обновлению сказано: "Перед обновлением восстановите последовательности расчетов". В нашей базе восстановление спотыкается в июле 2008го. Т.к. трогать ничего нельзя даже в 2009м, не говоря уже о 2008-м, то было принято решение свернуть базу на конец 2009-го.
    В результате свертки мы получаем 2 вида документов: Операция бух учета и Корректировка записей регистров.
    Пытаясь выявить расхождения и формируя спец отчет, вижу, что ни по одному контрагенту отчет ничего не выводит. Видимо из-за свертки.
    Ну что ж. Обновляю до 20-го релиза. Вновь формирую отчет, который уже идет в составе конфигурации. Вижу расхождения.
    Опытным путем выясняю, что для устранения расхождений (пробовал по одной из "кривых строк") необходимо убрать проводку в одном из документов "Операция бух"(иначе остаток задваивается) и создать документ "Ввод нач остатков по взаиморасчетам".
    И всё бы хорошо, но убивая проводку Бух, получаем остаток по счету 000.
    В связи с чем вопрос: какой способ самоубийства выбрать?
    Разумеется шутка, но сквозь слезы. Помогите пожалуйста советом как вылечить базу и обновить.
  16. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Я так понимаю, после свертки базы должны быть расхождения между значениями регистров. Если расхождений нет, то все в шоколаде :)
  17. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Увы не в этом случае. ДО обновления отчет ничего не показывает, ПОСЛЕ обновления показывает в должной мере.

    Разрешите я сделаю дополнение.

    Убив Бух справку, к примеру, с 20-ю позициями на сумму 200 000р, и проведя документ с этими же позициями на ту же сумму, я ведь закрываю счет 000. И тем самым убираю все расхождения. И как бы наверно получается, что вопрос исчерпывается? Так?
  18. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Проведя какой документ с этими же позициями? по идеи, после свертки базы проводить нечего - нужно только править состав документов ОперацияБух и КорректировкаЗаписейРигистров.
  19. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Документ "Ввод нач ост по взаиморасчетам".
    Так и вышло. Но только вот что-то книги покупок и продаж не формируются...

Поделиться этой страницей